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2023

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PP电子集团召开审计法务、合规管理、 综合监督、监事会工作条线人员集中培训会议


PP电子集团召开审计法务、合规管理、综合监督、监事会工作条线人员

集中培训会议

为持续加强业务培训和条线工作,提高集团审计法务、合规管理、综合监督、监事队伍整体综合业务素质,更好地为企业高质量发展服务,9798日,PP电子集团审计法务部组织开展审计法务、合规管理、综合监督、监事会工作条线集中培训。

审计法务部副经理周飞通过对《省属企业合规管理示范创建查验评价表》的讲解,从组织建设、制度建设、运行机制、文化建设四个方面分析集团各公司在开展企业合规管理工作时的要点及难点,为集团各公司企业高标准开展合规管理工作打下了制度基础。

审计法务部高级主管杨国友从经济责任审计、财务收支审计、内部控制审计、工程项目审计四个方面入手,通过分析审计案例,培养内审计人员的实际操作能力和问题解决能力,提高内审人员审计实践工作业务水平,以及对审计理论知识、审计法律法规制度的掌握和运用。

审计法务部高级主管董燕红分别对合同中的形式审核及实质性审核进行了剖析,同时通过大量案例对法律审查中易出现的共性问题进行列举并提出相应防范措施,将“纸上谈兵”的理论知识通过归纳总结,找到分析问题的切入点和关键点,使学员从中悟出“兵法之道”。

审计法务部审计主管马秀芝以“组织统筹、运行规范、监督贯通、覆盖全面”为思路、以习总书记“以审计精神立身 以创新规范立业 以自身建设立信”总要求为指引,围绕内部审计工作流程及相关工作模板、标准台账进行了详细讲解并明确了规范要求,重点介绍了如何做好审计整改“后半篇”文章,目的是提高内部审计工作标准化、规范化,以创新规范促进内部审计高质量发展。

审计法务部审计主管葛骏以“规范综合监督,推动实现责任追究工作”为主题,阐述了综合监督体系建设、工作流程规范、损失核查分析及核查报告书写要点,对集团前期损失摸排情况进行了总结,并对省国资委最新追责文件进行了宣贯。

粮食集团审计风控部陆佳齐以粮食集团合规管理工作开展情况为引,总结了企业在合规管理过程中容易出现的问题并提出了相应的改进措施及后续工作思路,为集团各公司合规管理体系的建设提供了优质范本。

本次培训全部由集团内部工作人员根据各自负责的工作内容进行授课,内容丰富详实,紧贴工作实际,具有很强的指导性,有助于提高条线人员的风险防范意识和业务技能。

集团审计法务部成员,所属二级公司审计法务、合规管理、综合监督、监事会工作条线人员,审计人才库人员参加培训。

 

 

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